集团公司召开2023年审计工作会

作者:审计部 时间:2023-03-02
      3月1日上午,集团公司召开2023年审计工作会。集团公司领导千学著出席会议并讲话,会议由集团公司审计部部长宋晓辉主持。
      会议首先传达了近期中、省审计工作会议和相关文件精神,并以“履行审计监督职能、构建风险防控体系、推动高质量发展”为主题,全面分析总结了2022年审计工作开展情况,安排部署了2023年审计重点工作。
      会议要求,各审计部门要充分发挥审计“体检”功能,精准把握审计工作方向,坚持问题导向,立足“审计监督首先是经济监督”的定位,从以下八个方面抓好2023年审计重点工作:一是加强组织领导,完善审计管理体制,确保审计工作规范有序开展;二是履行审计职责,提升审计监督效能,推动内部监督体系贯通协同;三是突出审计重点,加大专项监督力度,防范化解重大风险;四是强化内控评价,堵塞管理漏洞,提高企业合规管理水平;五是加强风险预警,健全全面风险管理体系,提升风险防范能力;六是完善追责体制,加大追责力度,杜绝违规经营投资行为;七是开展效能监察,促进履职尽责,推动管理效益提升;八是压实整改责任、强化整改落实,推动审计结果有效运用。
      会上,凌云电器、黄河公司、西京电气结合自身工作实际,围绕审计模式创新、审计问题整改、审计结果运用等方面进行了交流发言。所属企业相关领导,审计、内控评价、责任追究部门负责人、相关业务主管和集团公司审计部全体人员参加会议。

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